Обязательная декларация на налоговый вычет — как заполнить правильно самому

2

Посредством налоговой декларации граждане отчитываются перед государством об уплате налога, а так же о его размере. Заполнять её нужно внимательно, потому что в дальнейшем какие-либо неточности могут привести к различным негативного рода последствиям. При покупке дома, квартиры, оплаты за лечение либо обучение, в дальнейшем, по истечению определенного срока, вы имеете право вернуть процент от уплаченной денежной суммы.

Поэтому очень важно внимательно отнестись ко всем положениям декларации при заполнении. Рассмотрим в данной статье, для чего нужна декларация, как её заполнять, кто имеет данной право и куда её подавать.

Фото 1

Как и кому подать?

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ является основание для уплаты налога и затем, в дальнейшем, получения вычета, то есть возврата части уплаченной суммы. В неё указывается сумма вашей зарплаты и в каком размере уплачивает налог работодатель.

Важно! Форма декларации меняется каждый год и, следовательно, она должна соответствовать тому периоду, когда вы её заполняете.

Регламентируется данная процедура статьёй 23 Налогового кодекса, в который указаны субъекты, подающие данный документ:

  1. Иностранцы, официально работающие на территории России.
  2. Индивидуальные предприниматели, в круг которых так же можно отнести нотариусов, адвокатов, или иных лицу, осуществляющих частную практику.
  3. Граждане РФ, для отчетности за прибыль, которая получена в результате выигрыша в лотерее, от лиц, не являющихся налоговыми агентами, в результате совершения действий с имуществом, которое принадлежит им на праве собственности.
  4. Граждане РФ, самостоятельно уплачивающие налоги в бюджет.
  5. Лица, получившие иной вид дохода, за который нужно уплатить налог.
  6. Граждане, которые хотят вернуть уплаченные за налог деньги.

Заполнение декларации (видео)

Заполнить декларацию на налоговый вычет можно как от руки, так и в печатном виде. Есть даже специальные программы, в которых уже имеются готовые шаблоны и подсказки. Из данных сервисов можно выделить сайт Федеральной налоговой службы, а так же вы можете обратится в компанию, которая имеет право предоставлять такие услуги. Ведь тогда точно у вас не возникнет сложностей и значительно уменьшается вероятность допущение ошибок.

Фото 2

Если вы хотите заполнить декларации в ручную, то за шаблонов можете обратится в налоговую службу по месту жительства, где так же вам разъяснят порядок заполнения и правовые последствия. Так же они имеются на различных правовых порталах, как Консультант, Гарант, где возможно скачивание данного файла.

На видео вы можете ознакомиться о правилах заполнения декларации по форме 3НДФЛ в программе «Декларация«, которую вы можете скачать на официальном сайте Налоговой службы.

Важно соблюдать правила заполнения, среди которых выделяются такие требования, как:

  1. Нельзя ничего исправлять.
  2. Нельзя скреплять листы скрепкой.
  3. Заполнять нужно исключительно на основании справки о доходах.
  4. Сумму налога указывать исключительно в валюте рубля.
  5. Данные о лице нужно указывать согласно принадлежащим ему правоустанавливающим документам.
  6. Не распечатывать бумагу с двух сторон, то есть информация должна содержатся только на одной стороне листа А4.
  7. Если вы решили заполнить декларацию рукописным образом, то паста ручки в обязательном порядке должна быть синего или черного цвета, писать заглавными и печатными буквами, а если у вас не имеется каких-либо сведений, необходимых в документе, то на этом месте ставится прочерк.
  8. Если вы решили заполнять декларацию с помощью компьютера ,то шрифт должен быть от 16 до 18, «Courier New», не ставить прочерки в свободных полях, все данные выравниваются по правой стороне.
  9. Затем подавать декларацию необходимо в количестве двух экземпляров в налоговую по месту проживания или прописки.

Сроки подачи

При вычете за приобретении недвижимости обязательно должен быть заполнен лист А и (или) Б, Лист Г – если за зарплату не платится налог, Д1 – в зависимости от оснований возврата денежной суммы, Е1-для общих и социальных вычетов.

По письменному заявлению лица, которое уплачивает налог, ему будут предоставляться стандартные вычеты налоговыми агентами. Право на получение вычетов по профессии имеют ИП, простые граждане, авторы объектов интеллектуальной собственности, которым нужно заполнить лист Ж.

Фото 3

Данный документ подаётся в 2017 году в срок до 30 апреля следующего года после подачи. На налоговый вычет он не распространяется, так как тогда она подается в любой период после года. Есть ограничение. Какие сроки возврата налогового вычета после подачи декларации? Налог возвращается только через 3 года.

Важно! Если вы вовремя не подаете декларацию или вовсе не хотите её подавать, то данные действия будут являться незаконными, за которые предусмотрена ответственность согласно нормам действующего законодательства России.

Вам может грозить штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки.

Коды налоговых вычетов

  1. Индивидуальный предприниматель – 720.
  2. Нотариус – 730.
  3. Адвокат – 740.
  4. Управляющий по арбитражу – 750.

На титульном листе нужно указать код налоговой, в которую вы подаёте документы, код России и паспорта.
Следовательно, для осуществления данной процедуры Вам нужно внимательно и ответственно подойти к заполнению декларации.

Вам также могут понравиться Еще от автора

2 Комментарии

  1. Александр П. говорит

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, могу ли я получить право на налоговый вычет при покупке жилья, если не являюсь еще гражданином Российской Федерации?
    Приехал в Россию где-то полгода назад, мне пообещали помочь с пропиской (я сам из Казахстана), хотел бы купить дом за городом и полноценно переезжать. Уже работаю официально, значит, за меня и налог оплачивает работодатель. Могу я рассчитывать на вычет или нет? Вообще право на налоговый вычет только лишь у граждан РФ или у иностранцев тоже есть такое право?

  2. Администратор говорит

    Процедура получения налогового вычета регламентируется статьёй 23 Налогового кодекса, в который указаны субъекты, подающие данный документ:

    1. Иностранцы, официально работающие на территории России.

    2. Индивидуальные предприниматели, в круг которых так же можно отнести нотариусов, адвокатов, или иных лицу, осуществляющих частную практику.

    3. Граждане РФ, для отчетности за прибыль, которая получена в результате выигрыша в лотерее, от лиц, не являющихся налоговыми агентами, в

    результате совершения действий с имуществом, которое принадлежит им на праве собственности.

    4. Граждане РФ, самостоятельно уплачивающие налоги в бюджет.

    5. Лица, получившие иной вид дохода, за который нужно уплатить налог.

    6. Граждане, которые хотят вернуть уплаченные за налог деньги.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.